全球Av一区二区|婷婷五月丁香社区亚洲中文字幕在线观看|欧美高清日韩xxxx在线观看|五月天这里只有精品|真人九七,毛片亚洲国产高潮不卡|亚洲精品家庭乱伦|67194最新地址|国产一区视频97在线|91网站在线播放|国产在线免费观看黄色三级网站

證券日報APP

掃一掃
下載客戶端

您所在的位置: 網站首頁 > 股票頻道 > 證券要聞 > 正文

財政部、證監(jiān)會:強化上市公司及擬上市企業(yè)內部控制建設

2023-10-11 00:25  來源:證券日報 

    本報記者 韓昱

    據財政部網站10月10日消息,為推動上市公司和擬上市企業(yè)進一步加強內部控制,開展內部控制評價,實施財務報告內部控制審計,財政部會同中國證監(jiān)會研究起草了《關于強化上市公司及擬上市企業(yè)內部控制建設推進內部控制評價和審計的通知(征求意見稿)》(以下簡稱《通知》)。

    《通知》明確,各上市公司應嚴格按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(財會〔2008〕7號)及企業(yè)內部控制配套指引(以下合稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系)的有關要求,持續(xù)優(yōu)化內部控制制度,完善風險評估機制,加強內部控制評價和審計,科學認定內部控制缺陷,強化內部控制缺陷整改,促進公司內部控制的持續(xù)改進,不斷提升內部控制的有效性。目前尚未全面實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系的上市公司,應根據企業(yè)內部控制規(guī)范體系的要求開展內部控制評價,聘請會計師事務所對財務報告內部控制進行審計。

    《通知》提出,各上市公司應嚴格執(zhí)行企業(yè)內部控制規(guī)范體系和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第21號——年度內部控制評價報告的一般規(guī)定》(證監(jiān)會公告〔2014〕1號)有關要求,真實、準確、完整披露公司內部控制相關信息,每年在披露公司年度報告的同時,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。目前尚未按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系要求實施內部控制審計的創(chuàng)業(yè)板和北京證券交易所上市公司,應自披露公司2024年年報開始,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

    《通知》顯示,擬上市企業(yè)應自提交以2024年12月31日為審計截止日的申報材料開始,提供會計師事務所出具的無保留意見的財務報告內部控制審計報告。已經在審的擬上市企業(yè),應于更新2024年年報材料時提供上述材料。

    《通知》發(fā)布當年通過發(fā)行上市審核并上市的公司,最遲應在披露上市后下一個會計年度的年報的同時,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告;《通知》發(fā)布次年通過發(fā)行上市審核并上市的公司,應在披露上市當年度的年報的同時,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

    《通知》強調,因進行破產重整、重組上市或重大資產重組,無法按照規(guī)定時間披露公司內部控制相關信息的上市公司,應在相關交易完成后的下一個會計年度的年報披露的同時,披露經董事會批準的公司內部控制評價報告以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。

-證券日報網
  • 24小時排行 一周排行

版權所有證券日報網

互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903

京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。

證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800

網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關注

官方微博

掃一掃,加關注